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小规模企业 做出口仓储服务或者外包服务费比较多, 9月份法人拿了一张货物专票过来 说要以卖给员工的形式入账 目前款以个人名义转给公司 已收到 我想咨询以下问题 1、我本月要认证抵扣那张发票吗? 2、我申报增值税的时候 是直接用来抵扣销售出去的销项税额吗 (平价出去的)

2023-10-08 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 09:16

1.小规模企业没法认证专票呀 2.你是小规模不是吗

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快账用户2238 追问 2023-10-08 09:45

是的 那我那个专票要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-08 09:50

同学你好 这个全额计入成本或者费用的

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快账用户2238 追问 2023-10-08 09:59

另外一个问题 我不是要以内销的形式卖给员工吗 我现在是没有开票的 我做账的时候 按1%算销项税额 是吗 比如金额1000 分录就是 借:应收账款1000 贷:主营业务收入990.1 应交税费 应交增值税 销项税额9.9 是这样吗

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齐红老师 解答 2023-10-08 10:02

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2238 追问 2023-10-08 11:31

老师 我现在申报一般纳税人的增值税 票开了九份出口发票 因为发票开错了 实际只开了三份 有三份是错的 有三份是因为红冲开错的发票 咨询以下问题 1、我采集这个消息发票的时候 正常的发票采集一次 然后错的和红冲的采集一次 是否作废那里选择是吗 2、我开的出口发票税率是0% 这样的话 图片的计税方式 我选择哪个呢

老师  我现在申报一般纳税人的增值税     票开了九份出口发票    因为发票开错了  实际只开了三份    有三份是错的  有三份是因为红冲开错的发票 

咨询以下问题

1、我采集这个消息发票的时候  正常的发票采集一次     然后错的和红冲的采集一次  是否作废那里选择是吗

2、我开的出口发票税率是0%   这样的话   图片的计税方式  我选择哪个呢
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齐红老师 解答 2023-10-08 11:37

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2238 追问 2023-10-08 11:55

老师最后一个问题 就是这个发票是勾选退税的 这一列申报的时候 要填吗 就是图片这样申报是对的吗

老师最后一个问题   就是这个发票是勾选退税的    这一列申报的时候   要填吗      就是图片这样申报是对的吗
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齐红老师 解答 2023-10-08 11:58

同学你好 对的 是这样的

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1.小规模企业没法认证专票呀 2.你是小规模不是吗
2023-10-08
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
同学您好,加计递抵减,实际递减的时候借应交税费——应交增值税(减免税款)贷营业外收入就可以
2021-04-01
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
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