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老师,我算增值税税负的时候,我这个企业现在有固定资产清理,交增值税了,算增值税税负的时候,用那个已交的增值税除以那个增值税申报表上的收入还是说按账本上的主营业务收入算,

2023-10-07 06:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-07 06:35

您好,按照报表上的计算

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快账用户3069 追问 2023-10-07 06:41

我固定资产清理的时候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以这样的话我税负会有点高,这样有风险吗?

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快账用户3069 追问 2023-10-07 06:42

老师算这个增值税税负的时候,是按照账本上的应交税费的贷方说算,还是应该按那个申报表上的算,比方说算全年的,我是看1月份报表12月份应纳税金用那个数除吗?

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齐红老师 解答 2023-10-07 06:42

这个高点儿的话,偶尔高是没问题的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 07:50

老师,这收入里包括免税销售额吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 07:57

这个是不包含免税收入的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:33

老师,我销售固定资产当时进项税没抵扣开进来的是二手车发票按金额进的固定资产,现在销售了,有销项税额,我有进项税,可以抵扣这个销项税额,少交一些增值税吗

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:34

销售固定资产也是用的二手车发票,把金额价税分离,算的销项税额

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齐红老师 解答 2023-10-07 13:34

这个是可以按照3%减按2%缴纳的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:35

这个不是有年限要求吗,的是应该增企业吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 13:36

这个三旧货 就是这么算的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:46

老师,不是2013年以前购进的,可以简易吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 13:51

那不行,要是当时可以抵扣你没抵扣就得按照13%交税

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:52

我是22年购进的

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齐红老师 解答 2023-10-07 13:56

那你购进的是二手车是吧

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:56

是的,现在有卖了

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齐红老师 解答 2023-10-07 13:59

这个三旧货应该是可以简易计税的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 13:59

我按13交有风险吗

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齐红老师 解答 2023-10-07 14:00

你多交税也是没有风险的

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快账用户3069 追问 2023-10-07 14:01

我有进项是不是可以抵扣这个销项税那

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齐红老师 解答 2023-10-07 14:01

对,有进项税额可以抵扣的

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