你好 不会有风险 一般纳税人没有销售额限制
老师,小规模纳税人这个月有个未开票收入,如果这个收入开发票的话就会超过500万,升为一般纳税人,如果我们不开票下个月再开票,还会升为一般纳税人吗
老师,我是小规模纳税人,超过了500万元,税务要求升为一般纳税人,我做的免税项目,一直开的都是普票,如果不开专票,,进项发票一年也没有会不会有什么风险??因为我们多数成本是人工工资
老师,我是小规模纳税人,超过了500万元,税务要求升为一般纳税人,我做的免税项目,一直开的都是普票,如果不开专票,,进项发票一年也没有会不会有什么风险??因为我们多数成本是人工工资。
小规模公司到12月份累计开票超过500万了会强制升为一般纳税人吗?什么时候生效?超过的部分怎么报税?
老师,小规模纳税人升级一般纳税人,一年不能超过500万的开票,我们公司从今年6月开始有营业收入,是到明年5月31日前开票不能超过500万是吗?这个时间点怎么算的呢?
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
老师你好,我们是律师事务所,收到司法局的法律援助补贴,我们开具了免税发票,收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工,这系列的分录怎么做呢?
小规模公司印花税申报是按照季度开票金额吗
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%:白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克:增值税税率13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
某商场为增值税一般纳税人,2022年5月发生以下业务。(1)零售各种服装,取得含税销售额700万元。(2)将零售价为4.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。(3)当月购入服装,取得的增值税专用发票上注明的税额35万元。(4)购进设备一台,取得的增值税专用发票上注明的金额10万元、税额1.3万元。(5)由于管理不善,上月购入的账面价值7万元的衣服被盗。已知该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该商场当月应纳增值税税额。(要写出计算过程,结果保留两位小数)
从光明厂购入甲材料3000公斤,每公斤31元,税率13%,运费500元,取得运费发耗用票,税率9%,款开出转账支票支付,材料验收入库。
4.某卷烟厂2020年8月研发生产一种新型卷烟,当月生产20箱作为礼品样品用于市场推广,没有同类售价。已知成本为45万元,卷烟的成本利润率10%,经税务机关批准,卷烟适用的税率为56%。(卷烟每箱250条,每条200支)要求:计算该批卷烟应纳消费税额。(要写出计算过程,保留两位小数计算)
3.甲公司主要从事高档化妆品的进口生产和销售业务。2021牛6月,其发生如下经济业务。(1)从境外进口一批高档化妆品A,支付境外价款150万元,支付该货物运抵我国关境内输入地点起卸前运输费15万元、保险费和装卸费3万元,支付海关地运往该企业的运输费7万元、装卸费和保险费共计3万元。甲公司按规定缴纳进口关税以及进口环节的增值税和消费税,并取得了海关开具的完税凭证。(2)委托乙企业加工高档化妆品B,提供给乙企业原材料的成本50万元,支付给乙企业的不含增值税加工费4万元。乙企业无同类化妆品销售价格。已知:甲公司取得的扣税凭证均符合规定,并已在当月认证;进口A高档化妆品适用的关税税率6.25%;高档化妆品适用的消费税税率为15%,适用的增值税税率为13%。要求:按顺序完成下列计算任务。(要写出计算过程,保留两位小数计算)(1)甲公司当月进口高档化妆品A应缴纳的进口关税、进口消费税。(2)乙企业受托加工高档化妆品B应代收代缴的消费税税额。
某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%:白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克:增值税税率13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额
.某商场为增值税一般纳税人,2022年5月发生以下业务。(1)零售各种服装,取得含税销售额700万元。(2)将零售价为4.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。(3)当月购入服装,取得的增值税专用发票上注明的税额35万元。(4)购进设备一台,取得的增值税专用发票上注明的金额10万元、税额1.3万元。(5)由于管理不善,上月购入的账面价值7万元的衣服被盗。已知该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该商场当月应纳增值税税额。(要写出计算过程,结果保留两位小数)
突然开票增多,不会被监控什么的吗?
你好 几月份成立的
2016年成立的
有风险 和上年销售额对比
那要怎么处理比较好呢
啊,你有实际业务的证明吗?实际业务证明的话提供就行。
是实际业务的,税务局只要证明当前是真实交易是吗?之前的不会追溯吗?
你好,之前的不追溯是什么意思?你之前还有隐瞒收入还是咋啦?
之前的是外账公司申报的,我们公司老板也不懂,所以外账公司说小规模他们全处理就好,然后我们公司之前的账是比较乱,查不到究竟是否是超过外账公司申报的金额还是低于外账公司申报的金额
之前做了收入没有,你发生的这个业务转了一般纳税人之后的。
之前有做收入的
但是会计制度不完整
你好,之前做了收入,你转了一般纳税人,又开了发票还是怎么了?如果你想整理的话,乱帐你在当月调整就可以
之前的账不是乱,是会计制度不完善,导致无法去核对之前的成本收入,当时公司领导也没有这个意识
之前外账公司都是申报未开票收入,实际之前也是没有开票,今年才开始开票业务
今年开了发票这些有没有之前已经做了收入的,你能分出来吗?
今年开的都是今年发生的,去年的单据记录什么的都没有,系统里面也是一团乱,之前的是完全分不出来,今年我接手的都能分出来
去年的你准备整理不整理 准备整理的话,这就是一团乱帐
整理不了啊,原始凭证原始凭证没有,单据单据没有
你好,那你之前的就不要管了