你好,你想要退税的话,你就把这个发票红冲重新开 如果你不退税的话就进项转出,如果转内销可以抵扣
我们是服装加工企业,有一单服装出口业务,大部分是内销业务。出口现已收汇。服装出口是免税的,该笔出口商品的材料这些购进的进项税也是抵扣了的,那我们还需要申报出口退税吗?是不是必须申报出口退税? 如果不申报出口退税有什么影响呢?
外贸行业,申报退税跳一点禁止出口或者不退税商品,必须视同内销开13个点的发票,那开13个点的普票对应的进项专票可以抵扣吗
您好,公司是外贸出口一般纳税人,6月份出口了货物,不申请退税,可以开出口免税发票吗?对应进项发票已抵扣内销增值税请问这个要怎么处理。出口的这笔要开具出口发票可以按免税开开具吗?
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
请问老师,我们是外贸企业,商贸的 ,成本票被抵扣了,那么我们出口的可以开出口发票吗?可以做免税不退税申报吗?还是因为抵扣了就必须转内销?
老师请问下在上海参加采集信息必须要在上海才能报考中级吗?我是13年在福建取得从业证到18后就没有再进行继续教育,现能报考中级会计吗?
老师,我这家公司是做蔬菜和肉类配送的,和不同的大学合作,把蔬菜肉类配送至各个大学的食堂。以不同的子公司来运营。像这种供应链小规模纳税人企业的入库,出库的账务怎么做?小规模纳税人做收入,成本的账务,需要价税分离来做吗?
我们公司是一般纳税人,2024年有一部分收入跟成本没有做到企业所得里面,现在是直接加到年度企业汇算清缴,还是改2024年4季度企业所得税的报表
老师您好,公司为一般纳税人进行股东股权转让,请问甲转让给乙方,由乙方缴纳印花税。乙方登录电子税务局以自然人身份进入,然后印花税缴纳,请问乙方缴纳的是单方的,还是说甲乙转让双方都缴纳分别进入,各式缴纳
我公司收到个人打来的0.08元,摘要写着钉钉年检认证网银发起,有误即退。这是什么款?该怎么做账呢?
公司收到一笔钱,银行流水摘要写着待报解预算收入,这是什么款?
现金存入银行,备注往来款还是备用金???
老师,业务招待费汇算清缴,是系统自动调增,还是需要手输呢?
老师好,假设本月全款两万从供应商处购进一商品后发现型号错误,供应商暂未开发票,要求供应商退款并同意了,如何做账,分录如何写,谢谢。
老师,公司缴纳的社保部分,需要并入工资里申报个税吗
就是不管怎么样都得进项转出,红冲了,也得转出。如果转内销,还不够抵扣销项税呢?
你好是的 交税就可以
可以做免税不退税么? 不退税也不能抵扣吗?
对的,是的,可以的可以怎么做
做免税不退税,也不能抵扣?
对的,是的, 你免税对应的进项不允许抵扣呀,二零一六三十六号文件有规定。
我刚进一家公司,以前给代理记账做的,几年前的东西还没处理,无语了,出口车辆,几年前的还没处理,问题是这车已经抵扣了几年了,出口发票也没开,我只能想着怎么处理了,要么1.进项税额转出做免税不退税2.红冲,用以前年度损益调整,然后去调表,做退税(可是有些车无法红冲,供应商已经不在了),3既然已经抵扣了就转内销(这个肯定是最亏的,销项肯定大于进项还不如做免税不退税进项转出呢)
你去问一下你税务局那边这么长时间了,还能给你退税吧,有些是不退税的,只能免税 你们有报关单的吗?