你好,那你直接按照7‰来计提就可以, 借管理费用工会经费, 贷应付职工薪酬工会经费, 借应付的公薪酬工会经费, 贷银行存款10万*7‰
您好老师麻烦咨询一下建筑劳务公司,的工资怎么申报都没有交社保是工资薪金还是劳务
老师,求和项三个我可以把它删掉吗,怎么删呀
老师 您好 这个怎么做账
老师,资产负债中的期末余额未分配利润的数据应该从哪里取数或者说是取哪个数字填写进去呢
商贸型公司:卖出商品的时候 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 收款的时候:借:银行存款100 贷:应收账款100 结转商品成本的时候:借:主营业务成本80 贷:库存商品80 对吧
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师这个贷方是银行直接就报销了,那么就不好统计孙总垫付了多少,跟孙总一直用的是其他应收款,这个要是过一遍其他应收款的话怎么过呀?其实这个是直接给孙总朋友报销的,孙总说记他的往来账
老师,你好,财务软件ERP,摊销年限多久?
年限不应该是孰短原则吗?应该是8年吧
培训费专票可以抵扣进项吧?
老师,职工食堂用的固定资产计提折旧怎么做账?