同学,你好 嗯嗯,可以的
嗯,老师你好,我想问一下,嗯,就是说如果公司借法人的钱,然后法人把钱转到对公账户上了,公法人可以给公司要这个借款利息吗?
老师你好,我想问一下就是,嗯,我们公司企业需要一台打印机,然后嗯我们法人用他自己的银行卡就是买的这个打印机,回头就是报销给他,可以吗?就是回头嗯用对公账户嗯转给法人这个打印机的钱可以吗?
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是比如说他在10月份的时候,嗯给公司买了一些,嗯比如说打印机啊,或者是业务招待费花费了一些这些钱,然后我当月可以报销给他嘛,就是10月份的时候从对公账户把这笔他自己掏的钱,然后直接从对公账户划给他,这样可以吗?
老师你好,我想问一下就是说嗯,我们公司的员工他就是开着公司的车就给我告诉了,然后是他出的钱,嗯,然后公司已经把钱报销给他了,就是他当时嗯自己出钱的时候,那出钱的那个截屏记录还用吗?就可能估计是用微信付的吧,这个截屏还需要付到凭证上吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
唉,老师你好,你看法人用自己的银行卡嗯,在网上买的这个打印机,嗯,他这个我这个分录就这么做,管理费用办公费,然后是多少多少钱,嗯,大方就是其他应付款法人,嗯,然后等着从对公户转给法人钱以后就是,借嗯其他应付款法人贷银行存款,你看这个是不是就是一个完整的报销流程啊?
同学,你好 嗯嗯,是的,你的作法是对的