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老师好,那个我们开的专票,对方已经抵扣了,我们在开票系统点了作废,这个应该怎么处理

2023-09-30 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-30 14:22

同学,你好 那你需要重新开具

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快账用户6704 追问 2023-09-30 14:26

是按照原来的金额开具还是按照正确的金额重新开具,这个发票是当月的

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齐红老师 解答 2023-09-30 14:27

同学,你好 按照正确的金额重新开具

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快账用户6704 追问 2023-09-30 14:27

对方已经抵扣了我们作废没有问题吗?

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齐红老师 解答 2023-09-30 14:29

同学,你好 当月的你才能作废,当月的,对方还没有抵扣

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同学,你好 那你需要重新开具
2023-09-30
您好, 你重新开一张给对方就可以了
2023-09-30
开了红字确认单,借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出
2024-12-27
您好,让抵扣方申请红字开票申请单。资料如下哈 购方操作步骤如下:第一步:点击“发票管理--红字发票信息表-.红字增值税专用发票信息填开”。 第二步:选择购买方申请——“已抵扣”,输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容,输好确认无误后点击确定。 第三步:输入票面信息,确认无误后点击“打印”。 第四步:点击“发票管理--红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 第五步:打开刚填写的申请表,点击“上传”。 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号的信息表,并将信息同步至纳税人端信息中。这时,购方的操作也就此结束了。 销方操作步骤:第一步:点击“发票管理,打开发票填开界面,点击“红字——“导入网络下载红字发票信息表”。 第二步:点下载”,选中相对应的红字发票信息表,开具红字增值税专用发票,以销项负数开具。红字开票就此完成。
2023-04-12
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
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