这个没有强制要求的,税务局这么说,是想着两家公司这样处理,你们可以少事的
我们有AB两家公司 法人是同一个 员工也是同一批 工资是在A公司发放的 为B公司服务发生的费用可以在B公司报销吗?如招待费 差旅费 交通费之类的费用。 如果不可以的话 分开发工资或者签个服务协议后可以吗?
我们公司是B公司,老板另一家公司A公司租了C的房子。然后租的房子,A和B一起使用。A和B签了一个无偿使用合同。但是无偿使用是要交房产税和城镇土地使用税的。B只是在A租的房子里面设置了两个工位而已,交房产税不划算。我有什么办法不交?
公司名下有油车,没有电车,现在领导买的电车,充电费用能报销吗? 不签协议能不能按福利费报销,按福利费的话需不需要交税 还是可以签个无偿租赁协议就可以报销充电费用,领导与公司股东是夫妻,实际是无偿使用车辆
同一法人、股东,有AB两家公司,B公司无偿使用A公司的电费,没有电费支出,需要签无偿使用协议应对税务说法吗?
老师,请问一下,几个股东合作开了一家公司(简称被投资公司A,A公司是委托另一个公司B经营的,所有的员工都是B公司派来的,员工的工资也是由 B公司支付,是然后再由A公司付给B公司,AB签订了合作协议),然后后来股东闹掰了,打官司,这个AB公司经营期间产生的费用,法院判定AB公司各承担一半,现在法院判定由B公司承担一半,反正各项七七八八的费用,请问我怎么需要调账吗,
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
那就没必要做了,如果税务问起可以说明下就行了吧?
是的,没有必要的,你这个协议也没有必要弄的 除非税务局要求你们要弄一个