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老师,我们今年的业务招待费太多了,有个员工600元业务招待费报销,我想把他做到员工福利费里面,那这个分录怎么做?

2023-09-27 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-27 08:53

借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款, 这个是现金福利的吗?如果是的话,需要交个税的。

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快账用户8519 追问 2023-09-27 08:54

不是现金福利,就是餐饮票

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齐红老师 解答 2023-09-27 08:56

那就可以的,可以这么做。

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快账用户8519 追问 2023-09-27 08:56

这个不会对员工产生什么影响吧

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齐红老师 解答 2023-09-27 08:56

没有影响的,因为餐片他分不出每个人吃了多少。

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快账用户8519 追问 2023-09-27 08:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-27 08:58

不用客气,工作愉快

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借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款, 这个是现金福利的吗?如果是的话,需要交个税的。
2023-09-27
您好,这个的话,是可以放销售费用的办公费的,然后工资业务招待费这些,然后他们的办公费,也是属于成本的
2023-11-17
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好,还有你们单位的银行回单。
2023-06-19
您好,这个的话是业务招待费才是对的,毕竟他不是我们企业内部的人
2024-08-28
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