借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款, 这个是现金福利的吗?如果是的话,需要交个税的。
老师,我月末想要把账做成不亏损,有点赢利,但那些费用确实发生过,也通过对公账户转出去了,所以我现在想我的招待费多了十多万,想做个调整,然后今年就不会亏损了,但我要怎么做分录,本来想借末分配利润贷销售费用-业务招待费来减少,但发现这个分录不寻,费用减少,末分配利润不应该增加吗,这个分录还减少了,老师,这个分录应怎么做
请问老师我们公司向别的公司买了一些酒,做业务招待费划算呢还是做员工福利费呢?如果是给员工做福利费,员工是否要缴纳这方面的个人所得税呢?,或者说有别的更好方法?
请问老师,我们公司购买了一些酒,有发票,明面上看起来好像跟生产经营搭不上边,只能做福利费跟业务招待了。做业务招待费需要帮客户代缴个人所得税吗?实际工作中是不是不太现实。二是员工福利费需要给员工缴纳个人所得税吗? 一般工作中是做账务处理,还是真的会代缴
这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元,现在这个730元被我直接计入了成本,那员工现在归还了剩余270元,借银行存款,贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢?才能冲销员工借款?
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
老师,我们公司是首单出口,我报关单上只报了一台设备出口,但是我的进项,供应商给我开的发票是设备一台,还有一些配件,配件是和设备一起订在箱子报关出去了,两张发票我已经勾选了出口退税认证,但是申请退税时发现配件发票不能对应关单来,我该怎么做?
老师你好,我们公司的全资子公司税务和银行注销了。然后把银行存款的钱全部转回公司了90万(其中投资款70万)。是母公司的合并报表还要包含这个子公司吗?如果包含,子公司这90万中的70万现金流怎么制定呀?另外合并报表的调整抵消分录是怎么样的呀?
外经证是什么?跨市需不需要开外经证?
老师好,A公司与B公司都是同一位老板的公司,C公司在A公司处进货付款5万元,没有开票,C公司在B公司处进货10万,B公司开票15万,C公司付款5万,,实际C公司差B公司5万元是吧,B公司差5万元发票未开给C公司,,最终C公司看AB两家公司是同一位老板后,私自账务处理,冲销B公司多开5万发票抵消A公司未开发票,请问这样对吗?
可以在2家企业申报个税吗?其中一家投保,另一家没投,那怎么申报个税?
老师,老板以现金投资,工商局不认了吗?属于虚假投资?
老师,我们的全资子公司2025年3月注销了,然后转了90万回公司,(其中有70万是投资款)。母公司记账冲长投70万,投资收益20万。那利润表是直接把这20万放到投资收益就行了吗?还是说也要在终止经营那里也放。另外,现金流量表这90万是制定到什么项目呀?
老师,子公司注销后(2025年3月注销了),子公司的资产负债表没有数了,然后2025年的利润表和现金流量表有数。那3月以及2025年后面的月份的合并报表还要合并这个子公司吗?
这个月做股份内部转让业务,报表的实收资本出现了复数,怎么回事?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
不是现金福利,就是餐饮票
那就可以的,可以这么做。
这个不会对员工产生什么影响吧
没有影响的,因为餐片他分不出每个人吃了多少。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快