您好,收钱是需要确认收入的
老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
我公司和另一个公司合作生产,对方出设备和技术,我方出场地,平时支出四六分,对方把钱打到我方账户,利润五五分,利润分成形式是通过把产品转卖给对方来实现的,请问我方要怎么做账?
两家公司合作项目生产产品,对方出设备,我方出场地,流水支出四六分,对方把钱打到我公司账户,走账也在我公司,利润是通过我们把产品卖给对方实现,请问我方收到对方的钱挂起他应付吗?这个要怎么平账?平时账务要怎么做?
我公司和另外一个公司合作生产产品,对方出设备技术,我方出场地,平时利润五五分,利润通过生产的产品卖给对方实现,流水支出四六分,对方将承担的费用打到我公司账户,这个要怎么做账?这个不属于实收资本,如果记起他应付,我后续要怎么平账?这个她们承担的费用也不属于借款啊?
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
公司快注销了,但是之前开的发票还没收到款怎么办
老师,做汇算清缴的时候,我不小心勾选了研发的表格,我想在基础信息里取消如何取消呀?
怎么注册公司,需要什么资料?
老师,质量人员既检测原材料,也做半成品检测,是不是得统计工时。也要算每个原材料检测工时。
一个季度超过100万元收入,收入是1272390.83元(实际含税金额是12851147.74元),增值税3%是38171.72元,本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数 计算过程辛苦老师大致写一个,谢谢
老师,质量人员检测原材料,对应的人工费,设备费,材料费。是不是计入入库的原材料成本
老师,新开办企业未有收入的情况下开了餐费的发票,季度申报时候没收入,利润为负数这样有问题么?
像这种汇算清缴的时候住房公积金单位部分怎么算