您可以自制原始凭证,情况说明,经领导审核签字入账
老师,用网银打印承兑背书回复的时候,搜索出来期间为8月1日到8月31日的一条承兑显示如下,图中8月没有发生业务,最后一行是9月1日发生的,然后我把搜索区间调整为09.01-09.30,这条9月1日的却不显示了,搞不懂这条9月1日发生的转让背书究竟做在哪个月的账里面
老师,我们收了一个半年的银行承兑汇票,我们背书转让给别的公司,提前贴现,那这个利息对方可以扣完以后把钱打到我们公户上吗?那这个账的借贷我应该怎么写?
无锡工行江大支行2022年12月15日发生以下业务,进行账务处理。1.无锡远东电缆公司申请签发的银行汇票,本日收到北京联行划付款项的借方报单,报单金额100000元,出票金额150000元,办理转账并结清该笔银行汇票。2.无锡夏普电子有限公司为承兑申请人的银行承兑汇票一份,面额200000元,本日到期,从其存款账户收取款项,由于存款不足,只能收取120000元,处理账务。3.接到收款人张兰提交的定额本票一份支取现金,金额为10000元,该本票系本行签发。4第一场交换收到无锡农行青山支行提交的本行开户单位中瑞科技公司签发的转账支票,金额500000元,付款人账户有款支付,处理帐务。会计处理,老师拜托了
按要求完成下列应收票据相关会计分录:⑴大力公司销售原材料200公斤与大光公司,单价200,计划成本120,材料成本差异率4%,收到大光公司开出的商业承兑汇票一张。(2笔会计分录)⑵某企业为了周转资金。与7月5日将某客户6月16日签发的带息商业承兑汇票向开户银行贴现。该票据面值为150000,年利率为5%,期限为60天。银行的贴现率为6%。已知该企业于每月末计提应收票据的利息。问对该事项进行的会计处理。(1笔会计分录)⑶8月25日,企业将签发日为7月16日,付款期限为90天,票面利率为8%,按月计提票面利息,票面金额为45000元的应收丙企业的带息银行承兑汇票,背书转让给丁企业,偿还前欠货款。(一笔会计分录)
老师,单位收到银行承兑前任会计入账了,背书转让承兑前任会计没打印,导致账面上一直是有大量的银行承兑,现在无法打印出以前年度背书转让的银行承兑了,该如何处理呢
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
这样可以么?20年-22年底,整整三年,20多笔背书转让银行承兑,
你说的这种也可以的。
老师,那分录怎么做?贷:应收票据了,借方是?
您好利润分配未分配利润
这与未分配利润,有关系?
你的报表已平,其他项目的调整,都会体现到未分配利润里面去
老师,背书转让出去的承兑其实都是找别的公司帖现了,然后对方公司把钱转给法人了,这个如何处理?
这个就只能挂预付款,然后做坏账了