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调整应交税费为什么不是4万乘以百分之二十五,而是5万乘以百分之二十五,甲公司营业外支出记了四万呀,然后不应该是纳税调增4万吗

调整应交税费为什么不是4万乘以百分之二十五,而是5万乘以百分之二十五,甲公司营业外支出记了四万呀,然后不应该是纳税调增4万吗
调整应交税费为什么不是4万乘以百分之二十五,而是5万乘以百分之二十五,甲公司营业外支出记了四万呀,然后不应该是纳税调增4万吗
2023-09-26 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-26 16:06

您好,年前计提了4万元的营业外支出,但是税法不认的,当时会计利润里就没有扣这4万,现在判决了是5万可以税前扣除,所以是5万乘以25%

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