你好,就是个人的吗?和你企业业务有没有关系,这个做不了财务费用。
请问一下 我们是会务公司 平时开的都是会展服务 会务费 现在有接到培训班那种业务 要求开培训费项目 那我看到好像是开:非学历教育服务 培训费 这样可以吗 我看到这个税目在增值税发票中是免税的 我们是一般纳税人 平时税率6个点 那我到底是6%还是免税的啊
老师,我们公司是做教育培训的,培训资质落在我们公司名下的一个培训学校上,培训学校是子公司且是独立法人,培训学校是才办好的,所以之前发生的费用全是计入到我们公司里面,之前没有收入,现在我们以培训学校的名义跟客户签了合同,业务已经落地,马上要有收入,收入可以打入我们公司,不打入培训学校吗?
老师,我新到一个一般纳税人商贸公司,我刚刚发现公司还有一张2019年7月31日的进项发票 金额56块6,税费3块4,金额不大,但是还没有认证 会有什么影响,我需要怎么做?
请问老师,我们公司专门对财务报了一个一年期的培训班,款项已经支付。但是培训地方在其他地方,我们后面去培训的时候发生的车费和住宿费做到职工教育经费还是差旅费呢?
老师,我现在刚找到一份主办会计工作,在7月之前他们公司说着火了,账面全部没了,外账在外面做的,我去那里上班有风险吗我去的话内外都做,之前会计和我交接说,做账不影响,从头开始,我有点怕
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
那应该做什么费用呢?
我个人开公司的发票,有影响吗,如果有影响,应该做什么费用
你好,你个人的做福利费,如果企业给你报销,需要交个税的
开公司的发票也是要按照你这个来做吗?
对的,是的,是这么做的