你好,不能那样的,这个属于虚开发票,开来也没用
老师,我想问一下员工老婆租车给公司,然后每个月是去税务局代开发票的,那员工老婆需要申报这个公司给她的费用吗?但是公司实际上是没有给她租车费用的
我们是一般纳税人物流公司,我们公司的车辆想租赁给司机,用不用去税务局开租赁发票?
有一个朋友是老师,有个亲戚想找他去开个教练收费,用他的身份证去开个人所得税,会对老师产生影响吗?
公司给员工支付了一笔租车费用,他要去税局开这个租金的发票回来,想问下,去税局代开这个发票是不是当场交租金的税费
你好,我们公司是汽车租赁公司,有司机租了我们公司的车去跑网约车,按期付给我们租金,我们对个人开发票,开什么费用的?税率是多少啊?我们公司是一般纳税人
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那会对我有影响的么
查到是你虚开发票也是要罚款的
是不是开这个可以抵消公司到时候纳税少一点的?
但是我们公司都叫去,不去的话,都不知道怎么开口,重点是那些费用都不是我产生的
你就说这个是虚开发票,开来也没用的哈,本来你名下就没车
她说是出差的费用
租车需要车主代开发票,不是其他人开哈
那他就是叫我去 我改怎么说
就是我说的这些哈,