同学,你好 算在新建厂房的成本里面
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
厂房建设没有在我们公司账上,建投跟我们成立了子公司,建设全都用的这个子公司的名字,他们解决不了电的事,所以用我们公司去办理的,以后的费用也只能从我们公司付,但是这钱应该是这个子公司的厂房建设成本,账上要怎么记,让这个子公司把钱再打给我们?
同学,你好 那你们就做代收代付,让对方给你们钱
他们建这个厂房也是为我们建的,后期这个子公司股权会收回来,也考虑以后生产了电的名字不好变更,所以现在就用我们公司自己名字去办理的,但是建设成本,现在不在我们公司账面上
同学,你好 那你们就做代收代付,让对方给你们钱
我们付,电力局肯定给我们开票,他们给我们付钱,没有发票咋办
发票名字就是我们,他们没有发票了就
怎么做代收代付,写个什么东西?
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
除了账上呢?他们付钱没有发票,我们复印一份给他们?
那要是专票,我们也没法抵扣啊,这个本来也给人家开票,子公司抵扣
同学,你好 你们不抵扣,你们也不入账