你好,这笔账你们不应该给对方开发票,只能是暂收款
#提问#,老师,供应链公司,有个公司帮我们外地的客户上牌,要开个体工商户,我们找了个人帮我们开,钱还没付给他,他让我们把钱打到他的一家教育,服务类的公司,说以后让这家公司给我们开发票、可以吗?
我们有个挂靠的项目,甲方要把钱直接打他们提供的劳务工资表上,问题上甲方在账上还差我们对公账户的钱,他们这样合理吗,会不会是挂靠人想把钱套走,现在他们挂靠人让我们帮他的劳务表盖公章,这靠谱吗?要盖吗?甲方之前打钱,挂靠人提供劳务发票我们也给他提供的劳务公司打过款,我们觉得钱回到账上,我们再根据他提供的发票一一对应打款这样合理些。
老师,我们是劳务公司,给对方开了发票,对方一直不给打款,然后借老板钱給员工发了工资,现在对方让老板给他提供几个人,他们把钱打给员工,相当于发工资,我给我们打公户,可以吗,账务我都不会处理了
我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同,并开发票给我们,然后a公司再把这个钱转给我们,我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件,说我们公司等于是他们公司的供应商,好要提供这些资料给他们,这个里面是什么个逻辑
我们公司股东有个劳务工程,他自己没有公司,对方转的劳务款到我们公司,由我们公司代付给他个人,这个怎么处理
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
对方备注的就是劳务款,但是他那边要求我们开票,暂收款怎么做账
收钱的时候 借银行存款 贷其他应付款
但付款公司那边要求提供发票怎么办呢,我转这笔款给股东的时候用途又怎么写
因为这个并不是你们公司的业务,所以你们公司开票的话是有风险的这个让那个股东个人去开票
就是啊,而且我开了票增加了收入,我自己还要去找成本票。个人去代开劳务发票是3个点还是5个点
个人代开发票是3%的税率的
个人去代开涉及到哪些税种,他让我们公司给他开,说该扣的税扣出来
首先这个发票就不应该你们公司开,你们公司开了这个就是虚开发票
嗯,他个人去代开涉及要交哪些税种呢
涉及到个人所得税20%,增值税1%
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢