亲爱的您好,晚饭吃了么
老师好!电子发票需要打印出来,粘贴到记账凭证上吗?
老师您好,预存话费收到*发票,*代表是免税还是不征税发票,属于什么类型的发票?
我公司承接了一个大型展会,一些舞台搭建场地布置要开什么内容和税率的发票?
老师,我是建筑公司,一般纳税人,对方开劳务专票给我,开几个点的专票给我?
江苏省个税如何计算的?请问月实发收入35000元,应扣个税多少?怎么计算啊
老师,天津销售商品到香港公司,属于出口吗,还是视同内销
个体户逾期申报了,联系专管员去处理,开始专管员说过去交200罚款,后来又说要来公司看看,去年收到对公转账多,都少开票,这个有影响吗?
老师上午好,我想问一下老师那个年底结账,步骤怎么做?
老师开发票印刷品选哪个税收编码,在哪个大项里面
老师工商年报是两个股东,23年我只填写一个还有一个股东没有填,去年没有实缴,就公示了,24年申报,今年两个股东都有实交缴,所以23年要修改吗?
我准备调列支的农民工工资,印花税前两年都在项目所在地预交了。这次税务主要说列支的成本低,这次调整成本,根据工程进度某个项目应在2023年列支,提前列支调增补交企业所得税。这个理由可以嘛?
您好啊,这个可以呀,根据进度提的成本, 上面”这次税务主要说列支的成本低“,是不是说我们列支高所得税交得少啊
列支的成本高,刚才输错了。根据工程进度本某个项目金额应该在2023年列支,因春节施工队长提前支付农民工工资,提前列支调增补交企业所得税?这样写可以嘛??谢谢
您好,我觉得很好呀,税务能理解的
前面两年调了两笔缺发票的费用和贴现利息,直接写某月某号凭证当年未取得合理扣除凭证调增,这样没漏洞吧?
亲爱的您好,您咋这么聪明啊,这个我查账时没想到,这个好,
小天老师,前面调的那笔成本本该23年列支,这笔补交税款后。怎么做账呢?
您好,账上只要处理所得税,其他账务不用处理,因为22年调增,23年要调减 企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目. 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
主要23年汇算22年的,已经去时间。这笔如何调减?
您好,在税务确认您的补税报告后,所有涉及的申报表都要更正的呀,要搞半天的,几年的汇缴表,月度的申报表