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小天老师,接前面问题继续咨询,谢谢。

2023-09-24 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-24 19:48

亲爱的您好,晚饭吃了么

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快账用户6466 追问 2023-09-24 20:01

我准备调列支的农民工工资,印花税前两年都在项目所在地预交了。这次税务主要说列支的成本低,这次调整成本,根据工程进度某个项目应在2023年列支,提前列支调增补交企业所得税。这个理由可以嘛?

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齐红老师 解答 2023-09-24 20:03

您好啊,这个可以呀,根据进度提的成本, 上面”这次税务主要说列支的成本低“,是不是说我们列支高所得税交得少啊

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快账用户6466 追问 2023-09-24 20:11

列支的成本高,刚才输错了。根据工程进度本某个项目金额应该在2023年列支,因春节施工队长提前支付农民工工资,提前列支调增补交企业所得税?这样写可以嘛??谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-24 20:12

您好,我觉得很好呀,税务能理解的

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快账用户6466 追问 2023-09-24 20:23

前面两年调了两笔缺发票的费用和贴现利息,直接写某月某号凭证当年未取得合理扣除凭证调增,这样没漏洞吧?

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齐红老师 解答 2023-09-24 20:25

亲爱的您好,您咋这么聪明啊,这个我查账时没想到,这个好,

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快账用户6466 追问 2023-09-24 21:42

小天老师,前面调的那笔成本本该23年列支,这笔补交税款后。怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-09-24 21:44

您好,账上只要处理所得税,其他账务不用处理,因为22年调增,23年要调减 企业所得税纳税调整,调表不调账,即在企业所得税年度纳税申报表调增应纳税所得额,不用调整账目. 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56

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快账用户6466 追问 2023-09-24 21:46

主要23年汇算22年的,已经去时间。这笔如何调减?

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齐红老师 解答 2023-09-24 21:51

您好,在税务确认您的补税报告后,所有涉及的申报表都要更正的呀,要搞半天的,几年的汇缴表,月度的申报表

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