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老师,有一笔采购款单据上是1000,实际支付了800,有200是建账之前挂的账,我没有提现出来,现在这个200我再做账我能营业外收入-折扣吗?就当供应商给的优惠可以吗

2023-09-22 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-22 14:34

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2023-09-22
您好 这个账还能调 做相同的分录红冲就好了
2022-07-04
你好,当时做了收入吗?借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整 贷库存商品汇算清缴纳税调减
2023-08-11
你好,学员,这个花掉的900计入期初未分配利润
2022-06-11
这种情况可以注销,但需要先清理挂账。 应付账款处理 要把这些应付账款核销掉。因为实际上不欠供应商钱,可以通过老板写情况说明,把应付账款转到营业外收入。不过这会增加企业所得税应纳税所得额。 税务合规检查 在注销过程中,税务机关可能会对企业的财务状况和税务情况进行检查。要确保之前的进货业务、发票取得等情况符合税务规定,对于老板个人账户付款等情况也要有合理的解释和记录。
2024-11-20
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