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老师,21年外购了一个库存商品,当时给供应商付款了,但是没有拿到发票,这个外购的商品在21年卖了,但是没有在21年暂估入库,也没有去结账成本出库,21年的开具收入票时有这个东西,现在拿到了发票我该如何处理,现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。

2023-08-11 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-11 12:06

你好,当时做了收入吗?借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整 贷库存商品汇算清缴纳税调减

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快账用户8779 追问 2023-08-11 12:12

老师,但是销售的这个东西做了收入,我写在就写借:库存商品贷:应付账款,能把以前和供应商的往来平点,公司是小企业会计准则我进下来怎么写

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:13

可以的,那你把以前年度损益调整,这个改成利润分配未分配利润就行。

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快账用户8779 追问 2023-08-11 12:15

我这个会计摘要应该怎么去写

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:30

冲xx入库, 确认某某入库 结转xx成本

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快账用户8779 追问 2023-08-11 12:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-11 12:59

不用客气,工作愉快。

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