您好,对的,这个是相当于两期的

老师:企业所得税亏损明细表中,最后一栏:可结转以后年度弥补的亏损额合计数:145049元就是今年可弥补的数字吗?
老师,你好,请问我A106000“企业所得税弥补亏损明细表”。 “当年待弥补的亏损” 本年度那栏,填写的是去年和今年亏损额的合计。正确吗?
老师您好,单位之前一直亏损,2023年第四季度开始盈利,2022年已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表,2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时,“减:弥补以前年度亏损”那一行会带出可以弥补的金额吗?
老师,以前年度亏损是汇算清缴表A106000里的当年待弥补的亏损额,在填四季度的企业所得税申报表里,弥补以前年度亏损是填这个数吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?