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你好老师,借应付职工薪酬36500元,贷银行存款33357.56元,贷其他应付款—社保3142.44元。 其他应付款—社保少扣0.03元,银行存款多0.03元怎么账务处理,这是2021年的账,

2023-09-20 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 17:59

同学您好,对于这些尾差 借:银行存款 贷:营业外收入

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快账用户5824 追问 2023-09-20 19:36

老师您好,银行已经多扣了0.03,现在其他应付款少扣0.03

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快账用户5824 追问 2023-09-20 19:37

两个都在贷方

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齐红老师 解答 2023-09-20 19:38

借:营业外支出 贷:其他应付款

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相关问题讨论
同学您好,对于这些尾差 借:银行存款 贷:营业外收入
2023-09-20
您好,是的,您的理解非常正确。企业社保需要通过应付职工薪酬科目过度
2021-03-08
这个分录整体上基本正确,但有两点需要注意: 1. 计提社保和工资时,确保与实际政策相符,比如缴费比例。 2. 发放工资后,其他应收款科目记录的社保和个人所得税金额需与实际支付一致。 主要检查这两点,确保会计处理准确无误。
2024-09-24
发放的时候是 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-07-28
同学你好 这个分录给你写了 用专项应付款
2021-07-28
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