你好; 可以; 那你 意思开票很少开;但是你有无票收入产生;那你正常结转成本哈 ; 你产生的无票收入的销项税可以用进项税抵扣的
老师,现在我老板给了一张大金额的进项给我,前面认证了说我认证得少了,我撤了,开了60多万的销售收入,现在要我做成100以内的增值税,这个税负好低呀,她说她就是利润很低的,成本过高。大金额的有留抵税的,如果我这张进项税是11576.72,我的销项税是74626.36,上个月留抵税是24711.03,现在系统会自动扣我这张进项11576.72的发票,要抵多少税的,才能满足交增值税是100以内的
老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
你好老师有一家公司,做零售的,没有收入票很少,他有留底进项,我现在是想说,不做成本的话,利润就会特别大,那我现在入进行然后,把进项放入待抵扣认证不低。后续慢慢做未开票收入,抵这个留底可以吗?
老师,我们公司是做威法定制柜的,我们给客户设计好方案后,直接跟厂里下单,定制的东西厂里做好后直接运到客户家安装,我们有很多零售客户是不要发票的,开票只开少部分的发票,然后有很多进项发票,购进的发票我直接放入成本了,这样的话造成收入明显低于成本,就算入到库存在根据开票收入对应数量结转成本的话,我们实际上是没有库存的,会造成库存账实不符,不要发票的零售客户的话老板是不愿意做无票收入申报交税的,这样情况的话怎么处理这个成本?
老师,这个题目还是有疑问:2016.1.1甲公司从本集团另一公司处购买乙公司80%有表决权的股份,2016乙公司实现净利润800万,宣告分派现金股利250万,2016.12.31甲公司个别资产负债表所有者权益9000万,不考虑其他因素,甲公司在2016.12.31资产负债表中归属于母公司所有者权益金额是多少()万元。答案是:9000+(800-250)*80=9440,疑问点在减去的这个250*0.8,在母公司个报里当宣告分红时分录,借应收股利200贷投资收益200,现在合并报表,由成本到权益法分录借投资收益200,贷长投200,投资收益一正一负就不影响母公司的所有者权益了,影响的是这个净利润800*0.8,答案不应该是:9000+800*0.8吗?请问老师,是哪里理解错误了呢
另外一个公司万我添加新员工,社保基数7200,如何操作啊,
专项附加扣除,如果有两个小孩,一个小学,一个高中,是不是没有可以扣4000的专项附加扣除?
老师,我们公司产品部分附带软件出售,软件即征即退退税中,我们按硬件成本加成110%来计算软件的金额,如果一张发票中有实际计算出硬件成本高于出售成本,软件为负数的情况,还有有正数的情况,总体计算为负数,一张发票出现两个情况,这笔发票还能退税吗
企业一般账户可以走日常备用金支出和报销吗
2月8日,间隔一个月,是大概几号,3月10吗?
老师,请问这个二手车发票怎么出现在我们公司的开具发票的系统里面了?
你好,请问什么服务可以用来做进账税抵扣?
总公司代子公司支付货款,需要和供应商签订三方转账协议或者委托付款协议吗?
您好,老师,a担保公司是b公司的不动产抵押权人, 因b公司无人管理,我公司与a公司签订劳务外包合同,合同中也说明了是此事项 我公司派人过去管理,我们收到了担保公司的款 现在开票,担保公司,让我们把票开给b公司,可以吗
是的,但是目前之前会计做的留底太大了,无票不能做太多,所以说先入成本,把利润先控制一下。进项先不抵后续给他抵掉。
之前税管员找过,意思说收入太低了。有点心虚。
你好; 是的; 你正常发生的成本 正常做哈