同学你好,主营业务收入,也做以前年度损益调整处理。
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
请问一下,去年这张凭证不是还贷款是还贷款利息,做错了,现在怎么调整?
发现去年的凭证做错了,要怎么调整过来
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
请问去年的凭证做错了,现在要调整,我这样做正确吗
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
我这样做分录对吗
同学你好,这样做分录不能算错,第一个分录应该把主营业务收入,营业外收入,都改为以前年度损益调整。
收入已经做了正数的
同学你好,哦,这样的话,就对了。
还有去年的季度增值税减免没有做分录,现在我做借:未交增值税 贷,营业外收入 对吗
是小规模企业
同学你好,对的。你的分录正确。