你好,学员 差额挂往来欠款2给公司的,因为实际是2缴纳给税务局的
老师,请教您个问题 公司之前的账是财务公司给做的,我们是小规模,现在要缴纳13万的税款,在这中间工资就没发过。 1.我们现在要抵减税款的话是不是只能通过发放工资来降低税款? 2.我们合同上签的比如是三个人,实际干活的是5个人,那这个我们在公户发放工资的时候是不是只能发放5个人的工资 3.抵减税款100万以下是不是5个点扣税,超过100万是不是要10个点,那这个现在要怎么办呢?
我们公司因为是代账机构做的,先申报个税再发薪资,所以这个月申报完了个税,发现员工工资计算差几百块,实际发和申报会有这个差异,这个会有问题吗?怎么处理
老师你好,就是我们报了工资,按扣了个税的工资发的,但实际有个员工不用交个税,那现在怎么做账,要调整工资表吗?
我们公司有员工11月份入职,但是11月份没发工资所以没申报个税,1月份发了2个月的工资超了1万,现在申报个税,需要交个税,这个怎么调整才能不交呢
老师,请教一个问题,我们旗下有2个公司,现在我们有几个员工工资是在1公司发,但是个税是在2公司交,现在1公司做账,实缴的个税和发工资的那个个税有差异,就是实缴的个税比发工资的个税少,这个差异要怎么处理调整?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
好的,理解了,谢谢冉老师!
不客气,学员,周末愉快