这个属于生产性,属于现代服务。
客户充值100手续费3元实际银行收款97如何做账次月收到手续费发票如何账务处理预收的账款使用时还扣一笔手续费相当于扣了两次手续费如何处理
你好,老师,想咨询一下,公司审计发询证函,收件地址和联系人跟公司备案地址和法人是一致的,但是联系方式不一致,是否可以
2、甲卷烟厂(一般纳税人)生产 A、B、C 三种卷烟。A 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 73 元,B 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 78 元,C 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 62 元。5 月发生以下经济业务: (1)月初库存外购应税烟丝的金额为 0,当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝,取得的增值 税专用发票上注明的价款为 30 万元、增值税税额为 3.9 万元,已经验收入库。 (2)领用购入烟丝的 25%,生产 A 种卷烟 100%箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某 商场,当月结清款项。 (3)领用购入烟丝的 25%,生产 B 种卷烟 100 箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某商 场,当月结清款项。 (4)领用购入烟丝的 40%,生产 C 种卷烟 200%箱,作为股本与甲企业合资成立一家烟草零 售经销商——M 公司。 (5)领用购入烟丝的 10%,委托 W 企业加工一种新型低焦油卷烟 3 箱。W 企业按每箱 0.2 万元收取加工费(不含税),当月加工完成后全部交给甲卷烟厂,带企业代收代缴消费税: 甲厂将这 3 箱新型卷烟销售给某商场,售价 3.2 万元/箱。 (烟丝的消费税税率为 30%,A、B 种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税率为 56%加 0.003 元/支,C 种烟适用的消费税税率为 36%加 0.003 元/支。) 根据上述资料回答下列问题: (1)计算该卷烟厂销售 A 种卷烟应缴纳的消费税。 (2)计算该卷烟厂销售 B 种卷烟应缴纳的消费税。 (3)计算该卷烟厂向 M 公司投资应缴纳的消费税。 (4)计算 W 企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 (5)计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
老师,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统,本月才可以,但是业务日期也变成了本月当天的日期,如果上个月的应收单手动记账的话,那么这个月多出来的这笔应收单如何冲掉?
合作社开租赁拖拉机服务费32000元交多少印花税
老师好,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统了,本月才可以推送,结果导致应该是上个月的业务日期变成了本月当天的日期了,怎么办?
1成j和v吃饭地方不能看
1研发活动当年形成产品对应材料部分不得加计扣除,这个材料部分仅指直接材料还是包括直接燃料和动力费用
安全文明施工费计入开发成本的什么科目
还没购入货品就收到销售款,请问怎么处理
适合5%的那个加计扣除。
老师我们8月才转为一般纳税人,那销售额计算期应该从8月算起吗?另外有时候开的技术服务费属于生活服务费吗?
你好,那你别着急着填写啊,你现在得看三个月一般纳税人的销售额占总收入的50%以上吧,八月份,九月份,十月份。
啊我们是月度申报的,现在要申报8月的增值税,系统就跳出来这个抵减表,现在不用填写吗?我们生活服务的占比8月肯定是50%以上,就是技术服务费算这类吗?
你好,你开的具体的是什么服务?你不是现代服务吗?你不属于生活服务。
我们开的都是图片这个明细的普票,这个属于生活服务的5%加计扣除吗?
你好,这个具体的是什么服务,你这样写太笼统,因为你选择这个优惠政策的时候,你得选具体的业务啊,也可以登录进去,你现在点进去看一下的。
是图片这个现代服务
那就是选择这一个的。
所以这个是属于5%的加计扣除吗?那我8月转为一般纳税人销售额计算期应该从8月算起吗?我们8月的进项税多于销项税的,需要填写这个表吗?
对的是的, 不填写不填写三个月的销售额不是吧。
老师没明白你这个回复是什么意思?
所以这个是属于5%的加计扣除吗? 是的 那我8月转为一般纳税人销售额计算期应该从8月算起吗?我们8月的进项税多于销项税的,需要填写这个表吗? 三个月的销售额 你还不到时间
我不是上面告诉你了。你得11月份才能填写呀。
哦哦,那到时候填写所属行业选择,是选择其他生活服务业对吧?
其他现代服务同学啊。