您好,对的,是这样做的,然后计提工会经费的
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师好!我们是新成立的集团工会组织,目前没有人员在集团开工资 ,现在想从各子公司收取工会经费(子公司没有工会组织)集团收款分录:借;银行存款 贷:其他应收款---子公司 交款时:借:其他应收款---子公司 贷:银行存款 ? 集团公司还需要计提工会经费吗?
老师好,我们是小公司,成立有工会。计提缴纳工会经费的分录是借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费 借应付职工薪酬-工会经费 贷其他应付款-上级工会 其他应付款-单位工会 现在我公司需要用一笔工会经费用于购买年节礼品给员工。这个怎么做分录呀? 直接是其他应付款-单位工会 贷银行存款吗?需不需要再经过福利费呀?
工会财务,当时收了一笔款,以为全是大病补助,就这样做的分录 借:银行存款168000 贷:其他应付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集团公司告诉我们,这里有1万元是临时助困,属于帮扶救助资金(专项),我应该怎么调账? 我只知道要是我正确做分录应该是: 借:银行存款168000 贷:其他应付款158000 代管经费—上级拨款10000 支出: 借:其他应付款158000 代管经费—三类困补10000 贷:银行存款168000 请教老师,那我现在应该怎么调账合适?
老师,我现在要开第一单出口发票,客户的货款金额是60万,海运费是2万,那我开出口发票时可以直接开货款62万吗?还是一张货款60万,国际运输2万?
实际发放职工薪酬总额包含单位部分社保和单位部分公积金吗?
个体工商户 没有进项 开票出去 不超10万 需要交经营所得吗?
老师,工商年报纳税总额是不是填应交税费总额
老师好法院给判的客户欠款打到公司公户上了怎么做分录
老师,这样的发票咋开呢?
咨询个问题,现在电子发票可以不打印吗
老师,请问下个人出租房子,房租收入税局代开票税局多少
老师,老板拿发票来报销,是借记其他应付款或者贷记其他应收款吗
老师好!公司收到的借款利息要交些什么税?税率是多少?我们是一般纳税人
谢谢老师! 那子公司的账务如何处理呢?
子公司的话,相当于收取的,子公司需要做管理费用
不属于集团子公司的企业集团也可以代收工会经费么?
可以,这个是不影响的