借固定资产 贷在建工程 这样的
铁路专用设备维修、租赁;铁路工程、建筑工程、装饰工程、地基与基础工程、幕墙工程、市政工程、道路工程、水利水电工程、土石方工程、安防工程、园林绿化工程设计、施工;道路货物运输;货运代理;钢结构安装;房屋征收代理服务;电视剧制作;物业管理;为建筑工程提供劳务服务;橡胶制品批发、零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 ) 以上这个经营范围,本公司现在有两辆车要转给别的公司,可以自己开票吗?还是一定要去车管所开票?自己减掉公司这个资产怎么减除?
停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
老师停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
县里建的丁字路口停车场交给公司管理运营,后公司又发生了多项支出做到在建工程里了如何转固定资产,是每项每项转吗?情况如下,1、监控系统增加工程金额额0.4万,2、道路硬化工程款及费用34万,3、挡车道损坏施工工程及费用3.8万,4、景观绿化款及费用48万,5、更换围栏工程款及费用5.5万,6、消防给水安装12万,7丶水泥路面修复1.8万,8、吊车服务费0.05万,9、网格线及指示牌1万,10、电线专线服务费0.08万,11、市电引入改造工程0.5万,己完工使用这如何结转?
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
权益乘数=资产/股东权益 ,产权比率=负债/股东权益 资产一负债=所有者权益。股东权益既定下,资产和负债不是此消彼长吗?为什么说权益乘数越大?财务杆杠越大?产权比率越大?
中级经济法5天5夜我正在看,怎么下架了
请问老师每个月财务对账单数据从哪里取数呢?
老师,给法院的诉讼费不可以开发票吗???
2020年至2021年甲公司发生的与建造办公楼相关的交易或事项如下:一:2020年1月1日甲公司为建造一栋自用办公楼向银行借入专门借款5000万元,期限为2年,年利率为6%,对于闲置资金甲公司将其用于短期债券投资,月利率为0.5%。二:除专门借款外,甲公司还有一笔一般借款金额为3000万元,期限2020年1月1日至2021年12月31日,年利率为7%。三:2020年3月1日该办公楼开始动工兴建,甲公司于3月1日和6月1日分别支付工程款4000万元、3000万元,2020年7月1日因施工质量问题导致工程停工,11月1日恢复,2020年12月1日因工程进入季节性冰冻期,工程计划停工,2021年3月1日恢复,2021年9月30日办公楼达到预定可使用状态。上述专门借款和一般借款均按年计息,到期偿还本金,全年按360天计算,每月按30天计算。不考虑其他相关税费。要求:(1)确定甲公司该办公楼整个建造期借款利息应予资本化的起止日期。(2)计算2020年专门借款利息应予以资本化金额。(3)计算2020年一般借款利息应予以资本化金额。(4)计算2021年专门借款和一般借款应予以资本化金额,并编制相关会计分录。
盘盈现金,做会计分录未批准前, 借记:库存现金,贷记:未处理财产损益, 这里未处理财产损益作为资产类科目,怎么减少了,不是增加了吗,
老师这样写对吗?为什么我算出来是a答案
个税和社保申报人数不一样,社保申报11人,个税只有9人,两个人社保挂这里的,没有工资,要不要给他们申报个税
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
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