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老师,乙是甲的母公司,丙是一家独立的外部单位。乙公司购买了甲公司的货物,分期付款,第一笔款,甲公司给乙公司开了300万发票,但由于乙公司只卖出部分货物给丙,收到来自丙的回款100万,因此只支付给甲100万。甲多开给乙的增值税专用发票200万不算虚开发票吧?乙会在两三个月内收回剩余货款,并支付给甲。

2023-09-12 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 18:46

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-12 18:59

甲多开给乙的增值税专用发票200万不算虚开发票吧?乙会在两三个月内收回剩余货款,并支付给甲。 答:不是虚开发票,你是有经济业务实质的,是300万的营业额。您开的票也可以确认收入啊。

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快账用户3318 追问 2023-09-12 19:50

确实已经确认了收入。有的说如果开的发票比实际付款多,需要红冲发票。实务中,分期付款时很难每次发票款与按合同支付的付款金额完全相同,有时会有尾差,是不是只有分期付款这种情况,如果发票与付款金额不同,就不用红冲?如果一家公司一次性收到另一家公司的全款,开票金额远大于付款金额,这种才属于虚开发票?如何区分哪种情况属于虚开发票、需要红冲,哪种情况不属于虚开发票,不需要红冲?

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齐红老师 解答 2023-09-12 20:01

您这种只差几个月确认收入开发票 没关系的。

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快账用户3318 追问 2023-09-12 20:03

那就是只要一个自然年度内,发票与付款额对上就可以吧?

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齐红老师 解答 2023-09-12 20:05

你看一下下面的图片,关于虚开发票的内容。

你看一下下面的图片,关于虚开发票的内容。
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