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老师,税务局打电话说,我们2022年企业所得税年报和增值税数目不一致,要写自查报告,这个怎么处理呢

2023-09-12 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 15:20

这个就是咱们增值税申报和所得税申报的收入,应该是有出入,您可以查一下具体原因,然后阐述事实就可以。

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快账用户9689 追问 2023-09-12 15:25

填错了怎么办呢,就是企业所得税年报,应该是填错了,让提供举证材料,我要提供哪些呢

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齐红老师 解答 2023-09-12 15:26

嗯填错了你就直接写由于由于人为操作失误就可以矩阵可以把你开票的金额和账面儿记账的金额都罗列上,证明咱们没有故意的少计收入

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快账用户9689 追问 2023-09-12 15:27

开票金额好提供,记账金额怎么提供,我的意思是我直接书写,还是要提供报表

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齐红老师 解答 2023-09-12 15:29

直接提供报表的数就可以了。

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这个就是咱们增值税申报和所得税申报的收入,应该是有出入,您可以查一下具体原因,然后阐述事实就可以。
2023-09-12
您好,那您所有权何时变更?
2022-04-10
您好,按照短信这个内容,企业先去自查,找差异的原因,然后按照具体原因填写报告。 看一下是不是所得税填报时填错了?
2022-03-29
同学你好,先分析下你的利润表,看看毛利低不低,如果是毛利低看是售价低还是成本高,再看费用及税金
2021-01-12
你好,那你就看一下2020年的所得税申报表和你的利润表是不是不一致,什么原因不一致的。
2022-07-14
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