在在具体的什么问题。
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老师,本月购买原材料未取得发票,但已用原材料加工成产品出售,那原材料这部分应该怎么入账
收到某汽车服务有限公司开具电子普通发票,运输服务*客运服务费发票,税率1%,可以抵扣进项税额吗?
尼师,母子公司之间签订合同,双方都要缴纳印花税吗?
数电票上面发票的复核人应该怎么填写
牛奶和啤酒的商品税务编码是多少
老师,这个合同和营业执照,我要开瓦工工资,发票项目名称写啥,甲方帮我们代发农民工工资呀
信用资产损失就是坏账准备吗?这个数据是正数,表示计提的坏账准备,这个数据是负数,表示已经发生了的损失。 为什么利润表要加上信用资产损失得出营业利润?不是很明白勾稽关系
老师您好,汇算清缴职工薪酬工资薪支出的帐载金额就是每个月计提的应发工资包含个人社保,不包括公司缴纳的社保
老师您好!公司老板想在试用期内解雇一位员工,因为公司小,我又负责财务又负责人事,我想请教您怎样才能合法的解雇并避免劳动纠纷呢?
老师,工商年报社保基数的填写,是填每个人每个月的数据还是按照所有人每个月的乘积结果填写?
承包方接项目,为建造项目买的材料如何做账? 发票开了的,然后承包方还发了工资给工人
2.老师,金税盘的维护费不是专票普票都可以全额抵扣么,这个分录怎么做,是这么做么借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用么,
借工程施工材料费,贷银行存款, 借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 确认收入之后,把工程施工结转到主营业务成本。
价税合计做就可以的。借管理费用 贷银行 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
用友的测试登录账号,有什么意义的 这个测试账户是模拟的吧 今天经理把测试登录账号和培训讲义发给我,我看了一天,还有云里雾里,里面没数据的,经理说让我熟悉一下财务软件,我已经无语了
就是个临时性的 登录进去之后,你看一下你自己能操作了吧,或者是他有模拟 其实软件的这个不难学 比会计简单多了 如果你们有售后,随时都可以问那边。
价税合计做就可以的。借管理费用 贷银行 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数 没看懂这个
2.我想问下个税申报中的人员信息维护怎么减员,具体步骤怎么操作
借管理费用280 贷银行280 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款,280 借管理费用负数280 那个没看懂 人员信息采集里面 状态改成非正常,然后写上离职时间。
人员信息采集里面 状态改成非正常,然后写上离职时间。 然后保存就可以了吗
你好对的是这么做的
2.生产企业。刚成立没几个月,员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时,生产成本大于库存商品,怎么结转。
车间里有半成品吗?
借管理费用280 贷银行280 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款,280 借管理费用负数280 那个没看懂 这是付款的时候,借管理费用280贷银行存款280, 同时做一笔抵扣的分录 借应交税费,应交增值税,减免税款280 贷管理费用280 贷方写管理费用,用正数280可以么 这是应交税费用了一个三级科目么
好,可以的,可以这么做的。
临时用工按工资薪金还是劳务报酬申报个税
他在其他的公工资的情况下,按照工资薪金,其他的按照劳务报酬。
员工每月基本工资5000,满勤500 餐补300元.绩效500 合计6300 元,基本每月都是这么多!现在公司要给他购买社保医保,我们这最低基数是3280,想问一下我们能按3280给他购买吗!如果不能,哪如何才能按3280购买
2.他在其他的公工资的情况下,按照工资薪金,其他的按照劳务报酬。 是在其他公司有工资收入,在本公司的临时用工报酬按工资薪金申报,如果在他处没有工资按劳务报酬申报吗?
第一个,社保要求不严格的,可以的,没有问题。
第二个对的,是的,是这么做的。
公司开了工会账户余额是1万,我的企业工会余额是不是应该和这个余额一样的呢?
2.有一张发票,抬头开错了,对方退回来了,我们是要作废?还是红冲?要重新给对方开票,
你好,这个公会单独自己做就可以的,你企业没有这个账户。
跨越了红冲当月的纸质的可以作废。