您好,需要的 计提时:借:所得税费用贷:应交税费-应交所得税 实际缴纳时:借:应交税费-应交所得税贷:银行存款 结转时:借:本年利润贷:所得税费用。
结转本期损益的时候要结转哪几项科目余额到本年利润
损益类科目月末结转到本年利润,但是是年末结转到利润分配,未分配利润,应该是年末的时候结转到所有的权益,不是这样的吗?本年利润也不是所有的权利
老师,期末结转损益的时候是先结转损益再计提所得税还是先计提所得税再结转呢?所得税也要结转到本年利润里吗?期末还用把本年利润转到利润分配里吗
地产开发公司的,开发成本是成本类科目,结转损益时会被结转到利润里吗?同理,施工企业的工程施工-合同成本科目也是成本类科目,结转损益时会结转到本年利润里吗?
想问一下结转本年利润的时候是费用的贷方减少,损益类无余额,结转到本年利润的借方,就变成了这个结转分录。从这t型账户看损益类科目借减贷加。结转到本年利润,应该是本年利润增加个嘛,想问一下是理解错误吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?