咨询
Q

老师麻烦看下这笔业务的分录对不对

老师麻烦看下这笔业务的分录对不对
2023-09-09 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 15:06

你好,学员,老师看了是对的

头像
快账用户2150 追问 2023-09-09 15:15

不是应该 借:管理费用-办公费 贷:无形资产摊销吗 为什么是预付呢

头像
齐红老师 解答 2023-09-09 15:18

这个不是无形资产的 是前期提前支付的,先计入预付账款的,后期摊销的,

头像
快账用户2150 追问 2023-09-09 15:21

老师能说清楚一点吗 我还是有点不明白

头像
快账用户2150 追问 2023-09-09 15:22

他1月份不是已将付过了吗 怎么3月份 还要做预付

头像
齐红老师 解答 2023-09-09 15:22

因为这个属于待摊费用的,不是无形资产 前期支付 借预付账款或者长期待摊费用 贷银行存款 未来按期摊销费用 借管理费用 贷预付账款或者长期待摊费用

头像
快账用户2150 追问 2023-09-09 15:33

好的 我知道了 谢谢您了

头像
齐红老师 解答 2023-09-09 17:30

不客气,学员,周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,学员,老师看了是对的
2023-09-09
您好,您的分录是什么呢
2022-02-16
同学,你好 嗯,是对的
2023-09-25
同学,你好,你的分录处理是正确的 。
2022-08-09
你好,你的凭证了,没看到。
2023-06-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×