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我们公司搞出国短期访学服务,主要是寒暑假境外高校短期研学服务,我们收学员的项目费总额包含了境外高校课程费、交通费(大巴、高铁)住宿费、签证费等这些,收到学员交的项目款如何做分录?另外还会向学员收代订机票的钱及代订服务费,收学员代订机票款要如何做分录,后期买票支出时又该如何做分录呢

2023-09-08 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 22:56

 您好!很高兴为您解答,请稍等

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快账用户9705 追问 2023-09-08 23:03

那您倒是回答问题呀

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齐红老师 解答 2023-09-08 23:03

您好,咱这是签证代理服务(6%)以取得的全部价款和价外费用,扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使(领)馆的签证费、认证费后的余额为销售额。向服务接受方收取并代为支付签证费、认证费,不得开具增值税专用发票,可以开具增值税普通发票。 收到学员交的项目款是我们的收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税,支付的签证费认证费 借:主营业务收入 贷:银行,其他费用入我们的主营业务成本,借:主营业务成本 贷:银行, 收学员代订机票款,借:银行 贷:其他应付款, 买票时 借:其他应付款 代:银行,中间差额是服务费 借:其他应付款 贷:其他业务收入 销项税

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快账用户9705 追问 2023-09-08 23:08

好的,感谢老师

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快账用户9705 追问 2023-09-08 23:10

您回复的最详细全面得老师

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齐红老师 解答 2023-09-08 23:15

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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齐红老师 解答 2023-09-09 05:37

早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回复您的留言,还请您原谅。

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