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老师您好!请教您一个问题。我们是小规模纳税人,我们税控盘服务费,支付时候做账:借:管理费用280 贷:现金280。收到发票后做账:借:应交税费-应交增值税280,贷:管理费用280。问题是:应交税费-应交增值税的借方就一直挂账上了吗?

2023-09-08 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-08 10:09

这个你们结转增值税的时候一起结转。

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相关问题讨论
这个你们结转增值税的时候一起结转。
2023-09-08
您好,这条分录要做的 借:管理费用 280 贷:银行存款 280
2021-01-04
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 
2021-02-19
借管理费用 贷应交税费应交增值税 借银行存款 借管理费用负数
2024-05-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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