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公司还没营业买的一些冰箱手机什么的开始都入的固定资产,都还没折旧,现在想不打算做了把这些都处理了,卖给私人了没开票按照交易金额入账是吗?还有手机老板自己用了需要并入工资申报个税吗

2023-09-07 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 15:23

同学你好 对的 是这样的 按交易金额入账

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快账用户4094 追问 2023-09-07 15:24

手机自己用了就要并工资申报个税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:31

同学你好 对的 f给员工了做福利费合并工资申报个税

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快账用户4094 追问 2023-09-07 15:48

还有买的一些模具刀具什么的计入低值易耗品了,这些也卖不掉之前是借低值易耗品贷其他应付款,现在怎么入账

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:52

同学你好 计入低值易耗品就可以了

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快账用户4094 追问 2023-09-07 15:55

但是现在这个公司不做了,这些都要处理了,低值易耗品没有处理掉怎么入账,不可能一直在账上放着吧

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:04

同学你好 那就处理了做其他业务收入

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快账用户4094 追问 2023-09-07 16:12

也没卖,也没收到钱用什么做附件?

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:20

同学你好 这个不用附件 做盘亏的 计入待处理财产损溢

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的 按交易金额入账
2023-09-07
你好,可以按照原值和实际已经计提的折旧入账,也可以按照准则计算出的净值直接入账。 车辆应该已经计提完折旧了,房屋还要继续计提折旧,建议就是原值和累计折旧都录入进去。
2020-10-13
你好,借原材料贷,银行存款。没有发票, 正常做账,生产领用,出来借生产成本贷原材料 结转到主营业务成本之后,汇算清缴调整。 第二个借固定资产贷其他应付款或者银行存款正常折旧汇算清缴调整,只要没有发票的,你可以做帐,汇算清缴调增就行。
2020-11-12
你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。
2019-12-06
借助业务成本贷应付职工薪酬。发放工资的时候,就借应付职工薪酬,贷银行存款,同时贷应交税费、个人所得税。买的图书这些放固定资产,然后折旧处理就行了。
2022-10-24
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