同学,你好 老板报销时 借:其他应付款-老板 贷:库存现金
老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
老师 老板私人支付员工工资 员工现在挂账 其他应付款 怎么做账呢 1.委托付款协议 注明这件事 借 其他应付款-员工 贷 其他应付款-老板 2.走库存现金 借 库存现金 贷 其他应付款-老板 借 其他应付款-员工 贷 库存现金 哪一种更合适?两种分别需要什么原始凭证?
你好,老师,请问商贸公司借款借记库存现金,贷其他应付款,用这笔资金购买商品,借记库存商品,那么贷是其他应付款还是库存现金
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
借库存现金贷其他应付款老板 摘要应该怎么写
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
那我这样做是不是不对啊
同学,你好 分录这么写,可以的