你好,那固定资产这个公司就正常做固定资产清理这个分录。 然后钱是直接抵账的,然后就等于个人还欠咱们固定资产这个单位的钱就行了。
B公司共用A公司的生产设备,两个公司在一个工业园内,开始是A公司固定资产,后来老板以别人的名义又开了一个B公司,B公司没有生产设备,用A公司的,该固定资产需要维修,B公司拿出50万作为修理费,请问怎么做分录?
老师您好,请问下,老板有两个公司,公司A是老板个人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年买固定资产吊车的时候,以为是A公司的,就开票那些所有产权都是A公司的,A公司也抵扣进项了,也每月正常折旧了。这个吊车还是分期付款的,车一直是B公司在用,现在老板要求这个分期款每月由B公司支付,我应该怎么弄呢?转固定资产是要视同销售吧,有没有不增加费用,把资产转移到B公司的做法呢?
公司2019年老板自己采购办公设备的时候没有要发票,涉及金额大概二三十万家具,没办法入账公司的固定资产。现在整理乱账,可不可以做成,公司向老板租这些固定资产,拟一个合适的价格,每年公司向老板付一定的租金,现在公司账上没有钱,先挂账,等有钱了公司付给老板了,老板再去开票给公司可以吗?
老师好!我们老板前后注册了AB两个公司,是同一个老板,同样的股权架构,就是因为A公司有名称相似的,所以就注册了B公司,原来A公司购买的资产,也都用于在 B公司的业务上,实际他们就是同一个公司,我想问下我是不是要把A公司的资产过户到B公司来,然后B公司公对公给A公司打款,A公司给B公司开票,然后再签一个资产转让协议,双方盖章,这些手续可以吗,除了这些还要注意什么?
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
那咱销售固定资产账上为啥没有固定资产?是原来没有入账吗?
是小规模的公司,开的时间也不长,所以没有固定资产。所以突然要卖出去做收入就跟账里不符了
那咱真实有固定资产还是原为虚造的?
真实的就是没有固定资产。这批要卖的固定资产,是A公司老板不要了,给B公司老板的当抵债,B公司老板就想以B公司名义卖出去然后还要开票。我现在就是不知道这个做账流程要怎么操作
这种就是先把取得固定资产的分录做到账上,然后再对外出售就行了。