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@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢合作, 1.公司一般纳税人出让一块去2010年取得的土地,当时出让金171万,现在评估96万,需要缴纳哪些税?开票税率是5%吗? 2.个体工商户已停止营业,准备以后另找地点(在同一城市)开店经营,想暂时不作注销营业执照处理,想后续再用。税务方面注意事项有哪些?

2023-09-05 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-05 19:41

您好,同学,很高兴回答您的问题

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快账用户3714 追问 2023-09-06 12:59

子母公司名称可以取一样的吗?

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:59

您好,可以的,没有对名字有要求

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:02

请用生活中的案例(或讲个故事)解释 ①“基价(保底价)并实行超基价双方分成方式”和②“包销方式”的具体经济活动过程,现实生活中这两项业务是怎么操作的?

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:03

您好,同学,很高兴回答您的问题

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:03

取得以前年度暂估的发票,要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:03

您好,同学,是多少金额的呢

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:03

20万,这个跟金额有关么老师

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:03

你好,之前是借管理费用 贷其他应付款做的吗?如果是的话, 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。之前纳税调增了没有? 如果是小企业会计准则把以前年度损益调整改成利润分配未分配利润

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:04

老师,我是暂估入库,然后入的成本

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:04

借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:04

可以的,当时汇算清缴的时候纳税调增了吗?如果是的话,你在明年的时候纳税调节。

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:04

老师,我一直没红冲,汇算清缴期过了,可以充以前年度的利润么

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:04

可以的,当时汇算清缴的时候纳税调增了吗?如果是的话,你在明年的时候纳税调节。

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:05

当时汇算清缴,没调增

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:05

那你汇算别调整了 只需要做上面的账务处理就可以了

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:06

法人提取备用,期初他有一元是股东私人转的,最后的期末余额我要加上他私人收入的这一元吗?共提取9万备用金

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:06

当时欠他的钱是其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款,贷银行存款。

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快账用户3714 追问 2023-09-06 13:07

我不是说科目,我的意思是我最后算法人最后该归还的金额,不用加上期初别人转给他的钱哈

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齐红老师 解答 2023-09-06 13:07

他个人收款的那个业务是你单位的吗?是你单位的需要加上。

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您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-05
您好,同学,请稍等下
2023-09-05
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
1借管理费用3100 库存现金700 贷其他应收款3800
2022-07-07
你好 1 借,管理费用3800 借,库存现金700 贷,其他应收款4500 2 借,无形资产150000 借,应交税费一应增进19500 贷,实收资本169500 3 借,其他货币资金10000 贷,银行存款10000 4 借,应收账款33900 贷,主营业务收入30000 贷,应交税费一应增销3900 5 借,管理费用5000 贷,应付职工薪酬5000 借,应付职工薪酬5000 贷,库存商品5000 6 借,原材料39840 借,应交税费一应增进8160 贷,应收票据 7 借,待处理财产损溢500 贷,库存现金500 借,其他应收款300 借,管理费用200 贷,待处理财产损益500 8 借,预付账款100000 贷,银行存款100000
2020-07-09
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