您好,对的,这个贴回去就可以的,然后专票的话,就是需要单独做一个应交税费
有个问题请问一下:建筑施工企业,有个项目开票700万收入,已完工未决算,成本发票已回400万,还有一部分发票没回来,我刚接触建筑会计,想问问没回来的发票必须在今年12月31号之前追回来吗?如果那部分成本发票没回来,是不是可以暂估,等发票在2021年5月底之前,汇算清缴前回来的话也可以算在2020里的成本。 想知道这部分没回来的发票要怎么进行账务处理
木木老师,你好,请问一下,建筑施工企业,有个项目开票700万收入,已完工未决算,成本发票已回400万,还有一部分发票没回来,我刚接触建筑会计,想问问没回来的发票必须在今年12月31号之前追回来吗?如果那部分成本发票没回来,是不是可以暂估,等发票在2021年5月底之前,汇算清缴前回来的话也可以算在2020里的成本。 想知道这部分没回来的发票要怎么进行账务处理
老师 我有部分的费用发票还没有回来 但是我为了调节当年的利润 做到了当年的账务处理当中 等到汇算清缴之前 如果票还没有回来的话 那么我就做纳税调增, 那以后这些发票回来的话 我该怎么做账务处理呢
发生无票费用时就记入了费用,当年内发票回来了或是次年汇算清缴前回来发票了都可以直接附在后面吗?这个进项税额怎么做会计分录呢?也可以红冲掉之前的做一次蓝字分录,
老师,你好!想问下费用发票是不是可以先走账,两个月后发票回来了直接贴回去就行!在汇算清缴之前贴回去就行!那如果回来的是专票呢!得怎么做账?专票涉及税费了?
中级职称的知识在现实做会计中用的多么?
老师,请问一下,我们公司中了一个几百万的标,但是我们目前做不下来,只有把这个转出去做,但是资料还是得我们来垫,这个有没有什么需要注意的呀,还有就是产品是需要我们买产品回来组装加工的,相当于购进ABC类产品,但是开票销售出去的是E产品,这个应该属于正常的吧
老师 合并报表的存货虚增部分,没有全部销售完,把剩余虚增的抵掉因为现在集团角度,不认这虚增的。那已经卖出去的部分,集团就认吗?
老师,请问下我们上个月不是买了公司的车险吗,可以开专票的,结果给我们开成普票了,我还没有抵扣,可以叫他作废重新开的不
老师我们这个月收入153218.92毛利率是15%老师我们结转多少成本呢?
会计上个季度所所得税少报了20元钱。先已报税已完税。怎么处理?谢谢老师
收到发票与付款单位名称不一致。怎么处理?附证明吗?有没有模板?
老师,小规模纳税人可用发票额度是一个季度还是一个月?
老师好,咱们公司的盈利能力,运营效率的指标是怎么算的?具体公式是什么?
老师 我们是生产假睫毛企业 我们生产的假睫毛半成品需要用A4纸的包装 目的是为了防止曲折 后面生产成品的话 这些A4纸就不用于生产成品了 而是为了下一批半成品做准备 这样的话A4纸是属于生产假睫毛的辅料吗
老师,贷方怎么走呢?
贷方就是正常的应付账款
发生的时候不是借管理费用,贷,银行存款 红冲的时候是借,应交税费_应交增值税-进项税额 贷:管理费用
红冲进项税的时候是这样
不是红冲进项税,5月份我发票没回来,我提前做了借:管理费用_办公费113贷:现金113,7月份发票回来了,直接粘回去了,借:应交税费-应交增值税_进项税13 贷:管理费用13,这么做对吗?
对的,这样的话是没错
老师,库存商品也允许这样做吗?
库存商品和这个也是一样
库存商品也可以这样做呀?以前不知道!
是可以的,这杨抵扣