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老师,我们收到应退税款抵扣欠缴税款如何出分录呢,如何抵扣之前计提的税费

2023-09-04 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-04 22:00

你好,学员, 可以按照下面做账,很清晰 你们退税 借其他应收账 贷营业外收入 抵扣前期欠税 借应交税费 贷其他应收款

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你好,学员, 可以按照下面做账,很清晰 你们退税 借其他应收账 贷营业外收入-退税收入 抵扣前期欠税 借应交税费 贷其他应收款
2023-09-04
你好,学员, 可以按照下面做账,很清晰 你们退税 借其他应收账 贷营业外收入 抵扣前期欠税 借应交税费 贷其他应收款
2023-09-04
借:原材料,成本费用等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-01-04
做增值税的结转分录,全部结转到应交税费-未交增值税即可
2025-02-26
您好,你预交的时候,是按照收入的3%预交啊
2022-05-10
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职称:注册会计师,税务师

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