在的具体的什么问题
@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢合作
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培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗?
2. 自己建工厂,有办公楼、厂房等。监理费、设计费、勘测费,计入在建工程。这些费用分摊到道路上吗?
可以的,可以这么做的
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗?
老师,在啊???
老师,在啊
对的,是的,可以 走代收代付
自己建工厂,有办公楼、厂房等。监理费、设计费、勘测费,计入在建工程。这些费用分摊到道路上吗?
全部计入,在建工程-房屋,道路不用分摊监理费、勘测费?
老师,在线啊,比较急呢
老师,在线啊,比较急呢
对的,是的,可以 走代收代付 如果记在销售费用下,是否也可以呢?
建房屋、道路都有这些费用的分摊就可以的,可以根据面积来分摊
你现在是筹建期,做不了销售费用。
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗? 如果记在销售费用下,是否也可以呢?
不是一个问题哦
你单位承担才可以做销售费用,如果不是的话做不了
一年12.6万不用交个税,利用好年终奖单独算税,税前年薪19.8万只用交个税2160元,20万左右的年薪个税税负1.1%。 老师这个是怎么操作的呢,税率是怎么算的呢,个税怎么算的,全年一次性奖金又是怎么算的呢
12.6万不用交税,这个是怎么算出来的?你有其他的扣除项目吗?
老师可以不用看我第一句,因为最近有人说,利用好年收入奖金,年收入19.8万可以只需要交2160的税,我有点不太明白是怎么算出来的
你有其他的扣除项目吗? 12.6-6)万*10%-2520 按照这个来交个税。你怎么还说不用交个税?
之前的有笔账是这么做的:借主营业务成本:70500,贷:预付账款-某单位70500,付款的时候这笔账是这样做的:借:预付账款-某个人,30000元,贷:银存30000元,这往年账要怎么调啊?同一家公司预付款做了单位和个人。
出一个委托书,对方单位然后委托个人收款,借预付账款单位 贷预付账款个人
出一个委托书,对方单位然后委托个人收款,借预付账款单位 贷预付账款个人 单位都没有来往了,对方不会出这个委托书的,款项实际都已经付完了,只是账上没平账,不知道怎么调平?
照上面的来做,但是有风险,三流不一致。
有虚开发票的风险。
老师,那还有别的补救办法么?
补救的方法,你现在已经通过公户转了,没有其他的,只有委托书,最好就是让对方盖章,你们写委托书,让对方盖章。