您好,这个是按照不含税的收入
老师,小规模纳税人开普票之后确认收入时,是按价税合计金额确认还是不含税金额确认收入?
老师,小规模纳税人季度不超30万,开普票之后确认收入时,是按价税合计金额确认还是不含税金额确认收入?
确认商品销售收入的时候,到底是含税还是不含税呢?好晕
老师,房地产老项目土地增税清算时,销售收入开5%增值税普通发票的话,那确认收入时要转换成不含税收入?
老师,销售时开具的增值税普通发票,确认收入是按含税的还是不含税的来确认呢?
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
老师,假如我是销售方,开了一张增值税普通发票,金额为472345.13,税额为61404.87,我该如何做这个分录?
那就是正常的 借 应收账款(合计) 贷 主营业务收入 472345.13 应交税费 应交增值税 销项税额 61404.87