您好 帮别人收的代收运输费 您开了发票给对方吗
老师你好,我们公司从公账付款运输费10万,也收到了发票,现在我们又从私账返款给运输公司94000,我做内账合在一起做的,我这个怎么做分录啊
老师。你好,我们是一个物流公司,但是我们自己没有车,别人需要我们运输货物,我们需要找另外一家运输公司,帮我们运输,运输公司给我们开9%的运输发票,我们给我们的客户开的是9%的运输票,还是6%的服务发票??
你好老师,材料公司收运输发票,运输师傅给我开的发票名称写工程款,不是写运输费,这个发票能用吗?
老师你好,请问我们是运输公司,找的第三方的司机运输我们付钱,对方给我们税务局代开运输发票。这个个税怎么上呢!
老师,你好!帮别人收的代收运输费,我们也给运输公司了,这会又不开运输发票了,这个怎么办?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
微信扫码加老师开通会员
我们不开运输发票,我们开的是货款。买我们货的把运输发票和货款都打到我们账户了,我们收到以后就把运输费给运输公司了,买我们货的现在不让开运输发票,而运输公司说收了我们很多运输费,要开票,我们怎么办?
意思就是运输单位要开具发票给您单位 单位您不需要开运输发票出去?
我系统做账是代收运费,付的时候就是直接付了,不知道我这个账对不对
嗯,差不多这个意思吧
您分录分别怎么写的?
运输公司本来是直接给买我们货的公司开票,但是现在买我们货的公司,现在不要发票,我们怎么办?
那您本来是代收代付 收到运费发票不入账就可以了
不如帐,我银行账户金额不是和记账这个不一样了
您代收跟贷方的金额不一致?有差额?
我做账是这样做的收到运费和货款是(金额为比如):借银行存款:100 贷:预收账户账款 --公司货款 70 其他应付款:---某某运输公司 30 付运输货款时:借:其他应付账款 -----某某运输公司 30 贷:银行存款 30
但是运输发票没开
其他应付账款 -----某某运输公司 您帐平了就好了啊 收30付30 没有错啊
我帐是平了,现在是运输公司要给买方开票。买方不要票,运输公司来找我们了
说要把票开给我们,我们怎么办?
那您本来是代收代付 收到运费发票不入账就可以了 不如帐,我银行账户金额不是和记账这个不一样了 请问这是什么意思? 发票收到跟银行账户金额没有直接关系啊
现在账也平了,运输公司要给我们开票,我们这么办?
本来是代收代付 收到运费发票不入账就可以了 他开他的 又不是您的成本 不入账就行了啊
哦,我们可以入账在开给别人吗?
也可以入账 然后再开给下家
那如何入账,这个帐怎么做?
收到款项的时候 借:银行存款 贷:预收账款 开具发票出去 借:预收账款 贷:主营业务收入(其他业务收入) 贷:应交税费 收到发票 借:主营业务成本(其他业务成本) 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款