你好,享受的是季度30万免增值税的政策吗?
老师,小规模纳税人增值税免税,会计分录怎么做啊
现在增值税免税,我们小规模纳税人做收入的分录应该怎么写?
小规模纳税人免征的增值税怎么做分录
老师,小规模纳税人增值税免税,收入的分录怎么做?
老师 小规模纳税人,免税的会计分录该怎么做 免增值税
老师那选择差额征收,如果当月有进来的票开票的时候还没有扣除,需要做账吗?怎么做
老师,学校是营利性技工学校,收取的费用需要交增值税吗?
请问,增值税超500万了,系统提示要转一般纳税人,可以调整报表吗?因为是体育行业,收场地服务费,培训费,比如有些储值的,未消费的也确认了收入
老师,选择差额征收全额开票,具体做账的时候是按开出的全额发票做,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交增值税销项税额,那取得的发票怎么做账,比如取得一张500税率为1的发票,就借主营业务成本500/1.05借,应交增值税销项抵减500/1.05*0.05贷银行存款吗
所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了,如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金,能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗?
老师,资金需要量=(基期资金平均占用额—不合理资金占用额)*(1+预测期销售增长率)是乘以还是除以(1+预测期资金周转速度增长率)?为何中级和税务师教材对这个公式不同?
相对事件是认为意识可以改变的(例如。拾得物品,) 绝对事件是认为无法改变的(例如,战争,疫情,洪水等等)对吗?
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
借银行存款 贷主营业务收入应交税费、应交增值税, 不需要交税的,借应交税费、应交增值税 贷营业外收入
是的,税率1%
你好 写了看一下的。
当月开票是这个金额,借:应收账款7333.66 应交税费-应交增值税(销项税额)73.34贷:主营业务收入7407 借:应交税费-应交增值税 73.34 贷:营业外收入 73.34 对吗?
不交税的,应交税费-应交增值税(销项税额)要写吗
你好,小规模的就用应交税费,应交增值税,他没有三级科目。
交税不交税都是用这个 需要交税的,借应交税费,应交增值税,贷银行存款。
老师,我做的分录对吗?营业外收入要交税的咯?
对的,是的,正确的,需要交企业所得税呀。
老师,说的免税,其实还是按收入交了税
你好,交了企业所得税,免得是增值税。
有数了老师,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,不交税的分录是当月做还是下月做?
你好,季度末当月来做。
老师,那增值税申报的金额就是不含税金额咯?利润表的营业收入也是不含税的金额对吗?
是的是的是的是的是的。
老师,我前面做了价税合计金额,现在怎么调整?增值税是申报了不含税的金额
红冲贷主营业务收入负数,应交税费,应交增值税。
老师,营业外收入-政府补助这样可以吗?
增值税三级科目做减免税款可以吗?财务软件自带的
可以的,可以的,可以的,可以的,可以的,可以的,可以的。