借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
老师,请问当月给对方开具了红字增值税专用发票信息表 发票尚未收到,我方为购买方,需要做账务处理吗谢谢
我司作为购买方获得进项专票,4月已抵扣,10月开红字信息表,做了进项税额转出。对方未开负数票,12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢 谢谢
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说进账税额转出数据不对,这个怎么处理呢,如果说按红字信息表的金额改了,8月份收到负数专票,这块进账税额如何处理呢
我们是购买方,这个月给销售方开了个增值税专票红字信息表,但是还没收到重开的发票,那这个月需要做进项税额转出吗,账务该怎么处理,谢谢
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
好的,谢谢
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