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我们是购买方,这个月给销售方开了个增值税专票红字信息表,但是还没收到重开的发票,那这个月需要做进项税额转出吗,账务该怎么处理,谢谢

2023-08-30 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 15:14

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户6398 追问 2023-08-30 15:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:17

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-30
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
同学你好 他们开红字发票信息表你们开红字发票
2022-07-01
你好 ;   你开了红字信息表要做分录的 ;    购买方做分录; 做进项税转出   
2022-09-07
需要在纳税申报时做进项转出
2022-09-07
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