你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。
老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师,你好,我想问一下,缴纳社保,公积金的时候,公司把应该单位承担的部分,把老板的,应该个人承担的部分,没有扣除,由公司给支付了,这个应该如何处理
老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗
你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?
发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。
你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。
正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了
贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。
你看一下你计提的工资是不是正确的。
工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的
借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。
老师金额我全都写负数吗
你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。
两个借应付职工薪酬,两个正数吗
麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢
你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。
这样写保存不上,借贷不平衡
啊,截图你填写的看一下的。
可以看到图片吗,老师?
你好,最后一个是正数。篮子的。
老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多
你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?
如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?