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老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程

2023-08-29 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-29 09:53

你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 09:54

嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗

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齐红老师 解答 2023-08-29 09:57

你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?

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快账用户9278 追问 2023-08-29 09:58

发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。

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齐红老师 解答 2023-08-29 09:59

你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:03

正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:05

贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:05

你看一下你计提的工资是不是正确的。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:16

工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:20

借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:26

老师金额我全都写负数吗

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:29

你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:31

两个借应付职工薪酬,两个正数吗

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:33

麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:35

你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:38

这样写保存不上,借贷不平衡

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:39

啊,截图你填写的看一下的。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:45

可以看到图片吗,老师?

可以看到图片吗,老师?
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齐红老师 解答 2023-08-29 10:47

你好,最后一个是正数。篮子的。

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快账用户9278 追问 2023-08-29 10:56

老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:56

你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?

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齐红老师 解答 2023-08-29 10:56

如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?

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你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。
2023-08-29
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保借,应付职工薪酬社保贷银行存款个人负担的那一部分不允许抵扣所得税。
2024-03-20
借:其他应收款  贷:管理费用
2021-04-29
你好,社保个人部分是谁来承担,企业承担吗?
2021-02-16
1.计提工资时:借:管理费用 - 工资 4460贷:应付职工薪酬 - 工资 4460 2.扣除单位应承担的社保部分从员工工资中:借:应付职工薪酬 - 工资 380.44贷:其他应付款 - 社保(单位部分) 380.44 3.扣除个人承担的社保部分:借:应付职工薪酬 - 工资 368.64贷:其他应付款 - 社保(个人部分) 368.64 4.发放工资时:借:应付职工薪酬 - 工资 3710.92贷:银行存款 3710.92 5.缴纳社保时:借:其他应付款 - 社保(个人部分) 368.64借:其他应付款 - 社保(单位部分) 500贷:银行存款 868.64
2024-07-12
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