您好 不可以的 税率不一样 开票后申报的时候跟税务专管员联系下 把您把申报表权限调整下 可以填6%税率栏次的
郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师好,请问我们是中医馆,属于服务业,营业执照上没有销售产品这项业务,但是实际我们也卖产品,但是没有开具发票。填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏还是服务栏呢?
京东商家,包邮,合计收到款12元,有两元是运费,我的收入想分开十元货款和两元运费,申报增值税十元,按13%销售货物算收入,两元按物流辅助服务6%算收入,我不管这6%单独开具增值税发票,还是没有开具,到时候申报的时候没开票的按无票收入申报,票的按有票收入申报6%的运费收入,那这个6%我要分离出来的依据是我的经营范围里也得有6%的物流辅助服务的经营范围是吧?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?我们是小规模
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我们是小规模
税率都是1%
那您可以填在货物栏次 税率一样 金额不大 没太大影响 一般纳税人是不可以的