借管理费用等劳务费 贷其他应付款股东
老师,那劳务费发票是由那三个人去代开的是吗?那乙方的账上是否也要有这个劳务费发票入账才行?然后支付给股东和另一个公司的代付工资跟这个缴纳个税是分开的对吧,就是缴纳个税需要做一笔凭证,后面需要附劳务费发票,然后支付给股东和另一个公司的工资就另外做一笔凭证?
老师好,请问劳务派遣公司有一笔三十多万外包项目预支款项要支付,是对方公司打来以后我们公司又打给工人,这个要怎么做账呢?
老师请问一月份付款给对方写的往来款,因为针对这个项目没有钱,其他项目这个公司我们还应该付他钱,现在要把这个往来款转为付给他的劳务费,怎么弄呢?需要啥东西呢?
老师请问,客户有笔款项一直没付给我们公司,现法院协调后,客户除了支付原来的往来后,还要支付我们延期的服务费。请问这笔延期的服务费我们需要开票给对方吗
老师,我们公司有一笔业务,员工的培训费,但必须已公司名义付给对方,但此部分费用公司不承担,员工把钱打给公司账户,由公司付出去,对方会开票给公司,这个业务我做其他应付款往来账走掉,这笔业务合理吗?有风险吗?需要哪些凭证协议作保障
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?