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老师好,请问劳务派遣公司有一笔三十多万外包项目预支款项要支付,是对方公司打来以后我们公司又打给工人,这个要怎么做账呢?

2021-10-06 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-06 15:47

同学,你好 这笔款就是给工人的工资吗?

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快账用户7656 追问 2021-10-06 15:47

对的,就是提前支付,然后下个月才有发票

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齐红老师 解答 2021-10-06 15:48

同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户7656 追问 2021-10-06 15:53

那对方公司当天也把这笔钱打进来的时候呢,这笔是怎么做账的呢?我们之前代发的

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齐红老师 解答 2021-10-06 16:06

同学,你好 对方公司给你们打钱,你们开发票吗?

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快账用户7656 追问 2021-10-06 16:07

因为只是预支一部分劳务费,发票是开在下个月的

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齐红老师 解答 2021-10-06 16:11

同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款

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快账用户7656 追问 2021-10-06 16:16

那我们代发的时候分录是: 借:预付账款 贷:银行存款吗?

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齐红老师 解答 2021-10-06 16:23

同学,你好 嗯嗯,是的,你们之后收到发票,再冲预付账款

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快账用户7656 追问 2021-10-06 16:29

那上面那笔预收账款呢?不用管了吗?

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齐红老师 解答 2021-10-06 16:35

同学,你好 等你开票,再确认收入

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同学,你好 这笔款就是给工人的工资吗?
2021-10-06
你好,可以的  借:预付账款 贷:应收票据 
2020-10-26
您好,你们开发票了的话就要计入当期收入了,后面把这笔款付给“朋友”,一般是挂往来款
2021-01-20
同学你好 你们这个收入是差额?你可以做无票收入,要交增值税的,打到个人帐户的是工资吗
2020-10-11
你好1;   你们是有劳务资质的 ;  你们开了10万;为什么才给8万;  应该是给10万的钱;  你们是 要承担 这个部分餐费; 餐费发票给你了吗   
2023-04-20
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