红冲后重新开就是了
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,您好,我公司8月份收到对方开出的增值税专用发票,上月已经在网上进行勾选认证,而且9月份进行纳税申报了。我今天查凭证时才发现公司名称少了电子两个字,税号是正确的,当时未察觉,现在该怎么办呢?
老师好,房地产小规模纳税人为了客户买房,送白银给客户,且银行开了发票给我司。视同销售,分录:借:管理费用,贷:其他业务收入,增值税?可不可以不写增值税?这个2018年事情,当时电子税务系统没有申报这收入,请问现在要怎么处理?不过目前还在做2018年账务
老师,航天的金税盘可以开电子专用发票吗?一般纳税人公司新成立的时候做票中核定领购了4张电子专用发票和4张纸质版的专用发票,但现在航天金税盘没有找到电子专用发票开具的功能,我想领购纸质版的专票,电子税局申请时提示如图,这样我该怎么处理
老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
公账转到个人卡上的钱,直接可以做现金吗?还是做其他应收应付
公积金提取选择哪个联行号
老师,麻烦问一下,我们给a公司打的款,但是b公司给我们开的发票,AB是同一家公司,我把a公司记成了预付,把b公司记成了应付,这个该怎么调整啊?
老师,我问下汇算清缴A105080资产折旧表有个资产计税基础,这个从哪取数啊?
补办社保需要记账凭证.请问记账凭证怎么写
老师,我们12月把小规模期间的进项入到成本或费用里边的部分调出来了,报表显示的费用是调整后的余额,科目余额表费用显示的还是调整前的金额,这是什么原因呢,有影响吗
老师好,和政府合作的环卫工程有什么优惠政策吗
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
老师,2000万销售额的商贸公司。1.注册abcd四个小规模公司向供应商购买货物,并自己销售,但是它自己没有仓库,M供应链服务公司为其提供仓储物流服务收取服务费,这个模式是合理的吗?2.整一个开票过程是,货物:供应商开给abcd,abcd开给客户;服务费:M供应链开给abcd。abcd收到服务费发票做销售费用?
投资组合风险不是这些证券风险的加权平均数。但是为什么当p=1时,投资组合风险不能被分散,但是可以加权平均计算。这两句话该怎么理解
老师,请把祥细的操作步骤说一下
直接在开票系统,点红字发票填开,按提示
老师,开了红字发票后要怎么进行后续处理
然后重新开正确的发票就是
老师,这张红字发票要打印出来处理吗
当月开的发票红冲不用打印出来做账
老师,也就是说之前开错的的和红冲的发票都不用管,
是的,不用管的了。只打印重新开的做账
好呢,谢谢老师
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